|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3921-525-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-89-LP14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3921-89-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Valentin Letelier 415 |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
4300000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valentin Letelier 415 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-11-2014 |
|
|
|
Proveedor |
alemunoz |
|
Razón Social |
ALEJANDRA MARIA DE LA LUZ MUNOZ MALDONADO
|
|
R.U.T. |
14.414.517-8 |
|
Sucursal |
alemunoz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | Se solicitan los servicios para realizar 303 atenciones para pacientes, según antecedentes adjuntos. | Se ofrecen servicios para atención a 303 pacientes, según lo solicitado en las bases |
$ 38.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.700.000
|
$ 38.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 4.300.000
|
|
$ 43.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.