Orden de Compra. Nº3921-60-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-70-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-60-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-70-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3921-70-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.003 - 215.22.04.005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 103646287,44
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AREAS DE QUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SISTEMA INFORMÁTICO (LIS) DEL LABORATORIO CLÍNICO CESFAM LOS VOLCANES DEL DSM VILLARRICA, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AREAS DE QUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SISTEMA INFORMÁTICO LIS DEL LABORATORIO CLÍNICO CESFAM LOS VOLCANES DEL DSM VILLARRICA. Valor neto total 24 meses según anexo económico 5 $ 545.506.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.506.776 $ 545.506.776
Total Neto $ 545.506.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.646.287
TOTAL OC $ 649.153.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.