Orden de Compra. Nº
3921-640-SE25
"
Materiales de imprenta Depto. de Salud Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3921-640-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de imprenta Depto. de Salud Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3921-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 07 002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
Matta Nº 829, Villarrica
Comuna
Villarrica
Impuesto
578635,5
Dirección de Envío de la Factura
Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JACQUELINE ISMENIA
Razón Social
JACQUELINE ISMENIA GUERRERO PINILLA
R.U.T.
14.454.467-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JACQUELINE ISMENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
1
Unidad no definida
Talonarios solicitud examen radiologico ( 50 talonarios de 100 hojas )
$ 245.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
14111805
Talones o talonarios
1
Unidad no definida
Talonarios Control presion arterial (100 talonarios de 100 hojas )
$ 255.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
14111815
Tarjetas promocionales
1
Unidad no definida
Tarjetas Familiar en cartulina gruesa impreso ambos lados a color (5000 tarjeton oficio)
$ 568.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 568.750
$ 568.750
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
Carnet Programa Salud Adolescente, tapa impresa a color, (carnet de 2 hojas y tapa de cartulina ),
$ 255.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
14111815
Tarjetas promocionales
1
Unidad no definida
Tarjetas Familiar Cesfam Lican Ray, impreso cartulina, 4/1 color, tamaño 40x27c 600 tajeton de color)
$ 251.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.700
$ 251.700
14111805
Talones o talonarios
1
Unidad no definida
Talonarios de indicaciones para espirometria, (50 talonarios de 50 hojas)
$ 215.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.000
$ 215.000
14111805
Talones o talonarios
1
Unidad no definida
Talonarios certificado odontologico ( 20 talonarios de 100 hojas)
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
14111805
Talones o talonarios
1
Unidad no definida
Fichas odontologico, impresos ambos lado en cartulina a color (1000 tarjetón)
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.000
$ 185.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
Carnet de Pap impresos por ambos lados en cartulina (1000 carnet)
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
Carnet Infantil de 6 hojas con tapa de cartulina todos de color ( 2000 carnet tipo libro)
$ 840.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
Total Neto
$ 3.045.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 578.636
TOTAL OC
$ 3.624.086
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.