Orden de Compra. Nº3921-640-SE25 "Materiales de imprenta Depto. de Salud Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-640-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de imprenta Depto. de Salud Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3921-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 07 002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 578635,5
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACQUELINE ISMENIA
Razón Social JACQUELINE ISMENIA GUERRERO PINILLA
R.U.T. 14.454.467-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JACQUELINE ISMENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Talonarios solicitud examen radiologico ( 50 talonarios de 100 hojas ) $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Talonarios Control presion arterial (100 talonarios de 100 hojas ) $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14111815
Tarjetas promocionales1Unidad no definida Tarjetas Familiar en cartulina gruesa impreso ambos lados a color (5000 tarjeton oficio) $ 568.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.750 $ 568.750
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida Carnet Programa Salud Adolescente, tapa impresa a color, (carnet de 2 hojas y tapa de cartulina ), $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14111815
Tarjetas promocionales1Unidad no definida Tarjetas Familiar Cesfam Lican Ray, impreso cartulina, 4/1 color, tamaño 40x27c 600 tajeton de color) $ 251.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.700 $ 251.700
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Talonarios de indicaciones para espirometria, (50 talonarios de 50 hojas) $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Talonarios certificado odontologico ( 20 talonarios de 100 hojas) $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
14111805
Talones o talonarios1Unidad no definida Fichas odontologico, impresos ambos lado en cartulina a color (1000 tarjetón) $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida Carnet de Pap impresos por ambos lados en cartulina (1000 carnet) $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida Carnet Infantil de 6 hojas con tapa de cartulina todos de color ( 2000 carnet tipo libro) $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 3.045.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 578.636
TOTAL OC $ 3.624.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.