Orden de Compra. Nº3921-720-SE25 "servicios de Imperesion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-720-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra servicios de Imperesion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3921-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 07 0020 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 472625
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACQUELINE ISMENIA
Razón Social JACQUELINE ISMENIA GUERRERO PINILLA
R.U.T. 14.454.467-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JACQUELINE ISMENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 50 talonarios de examen radiologico $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 50 talonarios formularios Ges triplicados $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 2000b tarjetas salud familiar impresos pór ambos lados $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 3000 tarjetas examen fisico de mamas $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 4000 carnet eletrocardiograma $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 4000 tarjetas programa nacional complementaria impresos por ambos lados $ 317.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.500 $ 317.500
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida 3000 fichas odontologicas $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
14111511
Papel de escribir1Unidad no definida 1000 carnet unico paciente respitario cronico $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
14111511
Papel de escribir1Unidad no definida 20 talonarios hoja diaria atencion matrona $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
14111511
Papel de escribir1Unidad no definida 20 talonarios formularios registro requerimiento duplicados $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 2.487.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.625
TOTAL OC $ 2.960.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.