Orden de Compra. Nº3921-818-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3921-240-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-818-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3921-240-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN #2001
Comuna Villarrica
Impuesto 99275
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN #2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PLEGAMET SPA
Razón Social SERVICIOS PLEGAMET SPA
R.U.T. 77.439.846-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS PLEGAMET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadSERVICIO DE GASFITERIA, RETIRO Y CAMBIO DE DE SIFONES, CAÑERÍAS DESAGUES EN ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM LOS VOLCANES, MODIFICACIONES DE DESAGUES, CAMBIO DE TUBERÍAS.SERVICIO DE GASFITERIA, RETIRO Y CAMBIO DE DE SIFONES, CAÑERÍAS DESAGUES EN ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM LOS VOLCANES, MODIFICACIONES DE DESAGUES, CAMBIO DE TUBERÍAS. $ 522.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.500 $ 522.500
Total Neto $ 522.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.275
TOTAL OC $ 621.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.