Orden de Compra. Nº3921-913-CC25 "SERVICIO DE MANEJO CONTROL DE DE PLAGA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-913-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANEJO CONTROL DE DE PLAGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3921-98-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 08 001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 25546,26
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSECPLAGAS
Razón Social RUBÉN ARTURO MARÍN PAILLAMILLA
R.U.T. 11.920.394-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSECPLAGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definidaservicio desratización, fumigación, desinsectación y sanitización, para el CECEOSF Ñancul, mediante contrato de suministro. servicio desratización, fumigación, desinsectación y sanitización, para el CECEOSF Ñancul, mediante contrato de suministro. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad no definidaservicio desratización, fumigación, desinsectación y sanitización, para el CESFAM Villarrica, mediante contrato de suministro.servicio desratización, fumigación, desinsectación y sanitización, para el CESFAM Villarrica, mediante contrato de suministro. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
Total Neto $ 134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.546
TOTAL OC $ 160.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.