Orden de Compra. Nº3921-919-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-919-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 138990,7
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR
Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA
R.U.T. 77.143.590-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AGUA BRILLO BLANCO TINETA 4GL SIPAESMALTE AGUA BRILLO BLANCO TINETA 4GL SIPA $ 101.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.260 $ 203.260
86131502
Pintura3Unidad no definidaPE PLASTIKOTE 13 BASE FUERTE TINETA 5GL CHILCO PE PLASTIKOTE 13 BASE FUERTE TINETA 5GL CHILCO $ 176.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.270 $ 528.270
Total Neto $ 731.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.991
TOTAL OC $ 870.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.