Orden de Compra. Nº
3922-1236-SE19
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Material de Construcción para reposición dependencias de la Sala Cuna y Jardin Infantil Perun Rayen - Fondos JUNJI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3922-1236-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Material de Construcción para reposición dependencias de la Sala Cuna y Jardin Infantil Perun Rayen - Fondos JUNJI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3922-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
General Urrutia N°375, DAEM
Comuna
Villarrica
Impuesto
28005,43
Dirección de Envío de la Factura
General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Razón Social
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
R.U.T.
77.143.590-4
Sucursal
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162702
Ruedas
2
Unidad no definida
RUEDA PORTON C70 68 MM UYU COD. 41802
RUEDA PORTON C70 68 MM UYU COD. 41802
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
30101604
Barras de acero
1
Unidad no definida
BARRA ANGULO LAM 40 X 40 X 3.60 MTS. COD. 40097
BARRA ANGULO LAM 40 X 40 X 3.60 MTS. COD. 40097
$ 6.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
42152716
Cierres o cerraduras ortodonticos
2
Unidad no definida
CERRADURA ODIS SOBREP. 393 NEGRO COD. 42998
CERRADURA ODIS SOBREP. 393 NEGRO COD. 42998
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
46171505
Llaves
2
Unidad no definida
LLAVE INDIVIDUAL VICTORIA COD. 45225
LLAVE INDIVIDUAL VICTORIA COD. 45225
$ 6.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.984
$ 13.984
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA ESTAM 4 CERDAS GRIS M/MAD COD. 40118
BROCHA ESTAM 4 CERDAS GRIS M/MAD COD. 40118
$ 2.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
30102217
Plancha de hormigón
1
Unidad no definida
PERMANIT 6 MM 1.20 X 2.40 MTS. CER. BASE (70) COD. 17204
PERMANIT 6 MM 1.20 X 2.40 MTS. CER. BASE (70) COD. 17204
$ 12.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.311
$ 12.311
48101615
Lavaplatos de uso comercial
1
Unidad no definida
MONOMANDO TINA/DUCHA BAST 93290 COD.42268
MONOMANDO TINA/DUCHA BAST 93290 COD.42268
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.933
$ 31.933
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
2
Unidad no definida
CERAMICA BLANCO BRILLANTE 25 X 40 MURO COD.42108
CERAMICA BLANCO BRILLANTE 25 X 40 MURO COD.42108
$ 7.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.378
$ 15.378
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
1
Unidad no definida
ADHESIVO CERCAMICA BEKRON PASTA DA 25 KG COD.400234
ADHESIVO CERCAMICA BEKRON PASTA DA 25 KG COD.400234
$ 25.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.034
$ 25.034
Total Neto
$ 147.397
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.005
TOTAL OC
$ 175.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.