Orden de Compra. Nº
3922-1237-SE19
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Materiales para mantenimiento y reparación de la S. Cuna y J. Infantil Los Angelitos, JUNJI.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3922-1237-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantenimiento y reparación de la S. Cuna y J. Infantil Los Angelitos, JUNJI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3922-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
General Urrutia N°375, DAEM
Comuna
Villarrica
Impuesto
174071,16
Dirección de Envío de la Factura
General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Razón Social
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
R.U.T.
77.143.590-4
Sucursal
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
4
Unidad no definida
BARNIZ MARINO BASE AGUA NATURAL TRICOLOR 1 GALÓN
BARNIZ MARINO BASE AGUA NATURAL TRICOLOR 1 GALÓN
$ 16.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.052
$ 66.052
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 4 ECONÓMICA HOGAR
BROCHA 4 ECONÓMICA HOGAR
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.992
$ 6.992
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad no definida
PROYECTOR LED YRW 30W-P/USO INTERIOR
PROYECTOR LED YRW 30W-P/USO INTERIOR
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.200
$ 325.200
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad no definida
AGUARRÁS 1 LT
AGUARRÁS 1 LT
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
60121001
Pinturas
4
Unidad no definida
FIBROCEM COLOR PINO OREGON GALÓN
FIBROCEM COLOR PINO OREGON GALÓN
$ 18.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.444
$ 73.444
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad no definida
CINTA AISLADORA 1500 NEGRA 18 MM X 20 M X 5 MILS
CINTA AISLADORA 1500 NEGRA 18 MM X 20 M X 5 MILS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
11121611
Tablero de partículas
30
Unidad no definida
TERCIADO RANURADO CLASICO 12MMX1.22X2.44 MTS.
TERCIADO RANURADO CLASICO 12MMX1.22X2.44 MTS.
$ 14.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.140
$ 436.140
31161509
Tornillos para muros en seco
2
Unidad no definida
TORNILLO VOLC. ZINC 6X1.5/8 10O UND
TORNILLO VOLC. ZINC 6X1.5/8 10O UND
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
Total Neto
$ 916.164
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.071
TOTAL OC
$ 1.090.235
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.