Orden de Compra. Nº3922-1237-SE19 "Materiales para mantenimiento y reparación de la S. Cuna y J. Infantil Los Angelitos, JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-1237-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación de la S. Cuna y J. Infantil Los Angelitos, JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 174071,16
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
R.U.T. 77.143.590-4
Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz4Unidad no definidaBARNIZ MARINO BASE AGUA NATURAL TRICOLOR 1 GALÓNBARNIZ MARINO BASE AGUA NATURAL TRICOLOR 1 GALÓN $ 16.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.052 $ 66.052
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 4 ECONÓMICA HOGARBROCHA 4 ECONÓMICA HOGAR $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.992 $ 6.992
39101601
ampolletas halógenas30Unidad no definidaPROYECTOR LED YRW 30W-P/USO INTERIORPROYECTOR LED YRW 30W-P/USO INTERIOR $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.200 $ 325.200
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad no definidaAGUARRÁS 1 LTAGUARRÁS 1 LT $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
60121001
Pinturas4Unidad no definidaFIBROCEM COLOR PINO OREGON GALÓNFIBROCEM COLOR PINO OREGON GALÓN $ 18.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.444 $ 73.444
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaCINTA AISLADORA 1500 NEGRA 18 MM X 20 M X 5 MILSCINTA AISLADORA 1500 NEGRA 18 MM X 20 M X 5 MILS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
11121611
Tablero de partículas30Unidad no definidaTERCIADO RANURADO CLASICO 12MMX1.22X2.44 MTS.TERCIADO RANURADO CLASICO 12MMX1.22X2.44 MTS. $ 14.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.140 $ 436.140
31161509
Tornillos para muros en seco2Unidad no definidaTORNILLO VOLC. ZINC 6X1.5/8 10O UNDTORNILLO VOLC. ZINC 6X1.5/8 10O UND $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
Total Neto $ 916.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.071
TOTAL OC $ 1.090.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.