Orden de Compra. Nº3922-144-SE25 "Material de librería para Liceo Alexander Graham Bell, fondos SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-144-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de librería para Liceo Alexander Graham Bell, fondos SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN SOLICUTUD DE PRODUCTOS (CANTIDAD) SE SOLICITA NUEVA OC
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-29-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 766 del sistema CAS CHILE S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 3266914,15
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didácticos Arcoiris
Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
R.U.T. 6.811.617-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Didácticos Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaMaterial de librería, detallado en cotización N°898704 adjunta.Material de librería, detallado en cotización N°898704 adjunta. $ 21.638.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.638.089 $ 21.638.089
Total Neto $ 21.638.089
Descuento $ 4.443.804
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.266.914
TOTAL OC $ 20.461.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.