Orden de Compra. Nº
3922-151-SE12
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MATERIAL DE ASEO, ESC. VOIPIR DE ÑANCUL, FONDO MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3922-151-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO, ESC. VOIPIR DE ÑANCUL, FONDO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3922-48-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
General Urrutia N°375, DAEM
Comuna
Villarrica
Impuesto
25663,3
Dirección de Envío de la Factura
General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
medyclean
Razón Social
MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.022.442-1
Sucursal
medyclean
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
LITROS DE CLORO LIQUIDO
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
LITROS DE CLORO GEL
LITROS DE CLORO GEL
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.100
$ 19.100
30161710
Suelos laminados
40
Unidad
LITROS DE LIMPIA PISOS CON AROMA
LITROS DE LIMPIA PISOS CON AROMA
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.440
$ 39.440
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA"M"
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
46181504
Guantes protectores
4
Unidad
PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA "L"
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
47131617
Mopas de polvo
3
Unidad
MOPAS SECAS PLANA MEDIANA CON MANGO EXTENSIBLE
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.670
$ 17.670
47131617
Mopas de polvo
3
Unidad
MOPAS PLANAS SECAS GRANDES CON MANGO ALUMINIO EXTENSIBLE
$ 6.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
56111703
Mueble de almacenaje no modular
10
Unidad
LUSTRA MUEBLES ANTI- POLVO
LUSTRA MUEBLES ANTI- POLVO
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
Total Neto
$ 135.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.663
TOTAL OC
$ 160.733
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.