Orden de Compra. Nº3922-151-SE12 "MATERIAL DE ASEO, ESC. VOIPIR DE ÑANCUL, FONDO MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-151-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, ESC. VOIPIR DE ÑANCUL, FONDO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-48-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 25663,3
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor medyclean
Razón Social MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.022.442-1
Sucursal medyclean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50UnidadLITROS DE CLORO LIQUIDO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
12141901
Cloro Cl20UnidadLITROS DE CLORO GELLITROS DE CLORO GEL $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100
30161710
Suelos laminados40UnidadLITROS DE LIMPIA PISOS CON AROMALITROS DE LIMPIA PISOS CON AROMA $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.440 $ 39.440
46181504
Guantes protectores10UnidadPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA"M"  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
46181504
Guantes protectores4UnidadPARES DE GUANTES DE GOMA TALLA "L"  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
47131617
Mopas de polvo3UnidadMOPAS SECAS PLANA MEDIANA CON MANGO EXTENSIBLE  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670
47131617
Mopas de polvo3UnidadMOPAS PLANAS SECAS GRANDES CON MANGO ALUMINIO EXTENSIBLE  $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
56111703
Mueble de almacenaje no modular10UnidadLUSTRA MUEBLES ANTI- POLVOLUSTRA MUEBLES ANTI- POLVO $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 135.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.663
TOTAL OC $ 160.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.