Orden de Compra. Nº3922-159-SE23 "Colaciones para estudiantes del Liceo Bicentenario Alexander Graham Bell, fondos SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para estudiantes del Liceo Bicentenario Alexander Graham Bell, fondos SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema CAS CHILE S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 71554
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector campos
Razón Social HÉCTOR AGUSTÍN CAMPOS ARRIAGADA
R.U.T. 13.313.051-9
Sucursal hector campos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering140Unidad no definidaColaciones saludables: jugo 200 cc., sándwich miga jamón/queso, fruta de la estación, yogurt 120 grs., cereal 30 grs.Colaciones saludables: jugo 200 cc., sándwich miga jamón/queso, fruta de la estación, yogurt 120 grs., cereal 30 grs. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.600 $ 376.600
Total Neto $ 376.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.554
TOTAL OC $ 448.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.