|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3922-338-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
12-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jornada de Convivencia DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
73938,2112 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alto Villarrica Resort |
|
Razón Social |
ALTO VILLARRICA S A
|
|
R.U.T. |
76.643.520-3 |
|
Sucursal |
Alto Villarrica Resort |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603 2239-11-LP10
| Servicios de catering | 84 | | (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 | (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : IX
|
$ 4.776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 401.184
|
$ 401.184
|
|
|
Total Neto
|
$ 401.184
|
|
Descuento
|
$ 12.036
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.938
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 463.086
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.