|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3922-38-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de artículos de ferretería para Mantenimiento Escuela Voipir de Ñancul, Fondos MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3922-14-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Urrutia N°375, DAEM |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
14369,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA |
|
Razón Social |
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.143.590-4 |
|
Sucursal |
TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad no definida | SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1925 ADJUNTA | SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 75.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.630
|
$ 75.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.370
|
|
$ 90.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.