Orden de Compra. Nº3922-48-SE10 "Materiales de Aseo Escuela Mariano Latorre "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-48-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Escuela Mariano Latorre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-9-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 27846,4
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wilson Chacon Gutierrez
Razón Social WILSON JAVIER CHACON GUTIERREZ
R.U.T. 10.499.836-4
Sucursal Wilson Chacon Gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPAQUETES DE PUREX DE 400 GRAMOS  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCAJAS DE 200 GRAMOS DETERGENTE SIMILAR AL OMO O RINSOCAJAS DE 200 GRAMOS DETERGENTE SIMILAR AL OMO O RINSO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASUREROS GRANDES CON RUEDAS  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA PARA PISOS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131604
Escobas12UnidadESCOBASESCOBAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131617
Mopas de polvo6UnidadREPUESTOS PARA MOPAS SECAS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas10LitroLIMPIA VIDRIOS   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 146.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.846
TOTAL OC $ 174.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.