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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3922-503-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material educativo para Escuela Valentín Letelier, fondos SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3922-29-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Urrutia N°375, DAEM |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
1875320,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Didácticos Arcoiris |
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Razón Social |
JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
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R.U.T. |
6.811.617-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Didácticos Arcoiris |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121236
| Pinceles | 1 | Unidad no definida | Material educativo, según cotización N°920850 adjunta. | Material educativo, según cotización N°920850 adjunta. |
$ 12.336.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.336.610
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$ 12.336.610
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Total Neto
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$ 12.336.610
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Descuento
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$ 2.466.504
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.875.320
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$ 11.745.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.