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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3922-693-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparación disyuntor eléctrico de la Escuela Voipir de Ñancul, Fondos MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Urrutia N°375, DAEM |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gomi |
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Razón Social |
ENRIQUE EDUARDO GOMA MARTINEZ
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R.U.T. |
6.330.237-6 |
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Sucursal |
gomi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171501
| Servicios de fabricación de equipo de generación, | 1 | Unidad | Servicio de reparación sistema eléctrico escuela Voipir de Ñancul, según Bases Técnicas adjuntas | Servicio de reparación sistema eléctrico escuela Voipir de Ñancul, de acuerdo a cotización Compra ágil adjunta |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.