Orden de Compra. Nº3922-76-SE26 "Material de oficina para S. Cuna y J. Infantil Tiempo de Crecer, fondos JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-76-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para S. Cuna y J. Infantil Tiempo de Crecer, fondos JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-29-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 34703,5
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de DespachoCarlos Condell s/n, Ñancul, Villarrica
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didácticos Arcoiris
Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
R.U.T. 6.811.617-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Didácticos Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definidaMaterial de oficina, según lo detallado en cotización adjunta N°920834.Material de oficina, según lo detallado en cotización adjunta N°920834. $ 228.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.319 $ 228.319
Total Neto $ 228.319
Descuento $ 45.669
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.704
TOTAL OC $ 217.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.