Orden de Compra. Nº3922-945-SE25 "Adquisición de material didáctico Masterwise para el Liceo Bicentenario Politécnico Villarrica, fondos PIE. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-945-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material didáctico Masterwise para el Liceo Bicentenario Politécnico Villarrica, fondos PIE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-29-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 51373,53
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didácticos Arcoiris
Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
R.U.T. 6.811.617-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Didácticos Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaMaterial de enseñanza de acuerdo a Cotización N°898865 adjunta.Material de enseñanza de acuerdo a Cotización N°898865 adjunta. $ 270.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.387 $ 270.387
Total Neto $ 270.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.374
TOTAL OC $ 321.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.