Orden de Compra. Nº3923-20-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3923-4-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3923-20-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3923-4-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3923-4-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educa-liceoaraucanía
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo 895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro León Gallo 895
Comuna Villarrica
Impuesto 97478,74
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo 895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas30UnidadPALA PRISA MANGO LARGO  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBOS FLUORESCENTES GRANDES.  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario40UnidadMASCARILLAS HIPOALERGÉNICAS COMÚN.  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 871
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLAS Nº 4  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLO DE LIMPIEZA 30 X 40 CM.  $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTrapero Rommel Lavapiso saco con ojal 60x65  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131615
Escobillones40UnidadESCOBILLONES CON MANGO MARCA CLORINDA  $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPAS HUMEDAS 24 ONZAS.  $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
47131829
Productos de limpieza del baño200UnidadDesinfectante Rommel WC pastilla con gancho.  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
47131811
Productos de lavandería20kilogramoDetergente MATIC OMO  $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.360 $ 26.352
47131830
Productos de limpieza de muebles5LitroLUSTRAMUEBLES TUTTI.  $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.141
47131810
Productos para lavar platos20LitroLimpiador Tutti Lavaloza líquido.  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.412
12141901
Cloro Cl200LitroLITROS DE CLORO CON AROMA  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.200 $ 86.200
12141901
Cloro Cl20LitroLITROS DE CLORO CONCENTRADO  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131801
Limpiadores de suelos200LitroCera Sutter liquida Incolora.   $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.720
Total Neto $ 513.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.479
TOTAL OC $ 610.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.