Orden de Compra. Nº3924-2-SE26 "Adquisicion de material de ferreteria para el liceo politecnico villarrica, fondos PROPIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3924-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de ferreteria para el liceo politecnico villarrica, fondos PROPIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra educa-liceopolitecnico
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Presidente Ríos 1133
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Presidente Ríos 1133
Comuna Villarrica
Impuesto 547549,22
Dirección de Envío de la Factura Presidente Ríos 1133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR
Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA
R.U.T. 77.143.590-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaarticulos segun cotizacion 75657 adjuntaArticulos segun cotizacion 76964 adjunta $ 2.881.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.881.838 $ 2.881.838
Total Neto $ 2.881.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.549
TOTAL OC $ 3.429.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.