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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-101-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS ACRILICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-22-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
132000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
William Mauricio |
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Razón Social |
William Inostroza
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R.U.T. |
15.918.483-8 |
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Sucursal |
William Mauricio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152415
| Cerámicas dentales | 22 | Unidad | PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS; ATENCION ODONTOLOGICAS PARA MUJERES "MAS SONRISAS PARA CHILE", SECTOR BAHIA MANSA. (CANTIDAD NECESARIA) | 60.000 cada unidad de prótesis, impuesto incluido. |
$ 54.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.188.000
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$ 1.188.000
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Total Neto
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$ 1.188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 132.000
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$ 1.320.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.