Orden de Compra. Nº3926-1069-AG25 "ART. DE OFICINA Y TALLER PGM PROMOCIÓN 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-1069-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA Y TALLER PGM PROMOCIÓN 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA MEGA BOX
Razón Social MEGA BOX SPA
R.U.T. 78.244.445-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA MEGA BOX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112808
Anillos metálicos50UnidadANILLOS METALICOS COLOR NEGRO 19 MM, SEPARACIÓN DE 2:1 TAMAÑO OFICIO.ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO 19 MM, SEPARACIÓN DE 2:1 TAMAÑO OFICIO. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO TAMAÑO OFICIO .(RESMA POR 100 UND)PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO TAMAÑO OFICIO .(RESMA POR 100 UND) $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaRESMA DE HOJA TAMAÑO A5.RESMA DE HOJA TAMAÑO A5. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA.RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA.PRISA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaRESMAS 100 HOJAS DE CARTÓN PIEDRA TAMAÑO A5.RESMAS 100 HOJAS DE CARTÓN PIEDRA TAMAÑO A5. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52152201
Láminas o papel para forrar estantes1RolloROLLO DE 50 MT. DE LÁMINAS PARA LAMINAR EN FRIO.ROLLO DE 50 MT.X 20 CM DE LÁMINAS PARA LAMINAR EN FRIO. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.