Orden de Compra. Nº3926-197-SE22 "BATERIA 90 AMP.CAMIONETA FORD RANGER KYZC-55"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-197-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra BATERIA 90 AMP.CAMIONETA FORD RANGER KYZC-55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3926-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 25226,87
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIFRENOS
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E
R.U.T. 76.430.600-7
Sucursal SERVIFRENOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaBATERÍA DE 90 AMPERES PARA CAMIONETA FORD RANGER PATENTE KYZC-55 OT: 85.759BATERÍA DE 90 AMPERES $ 132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.773 $ 132.773
Total Neto $ 132.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.227
TOTAL OC $ 158.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.