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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-237-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RETIROS DE RESIDUOS MAYO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-48-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
25707 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDES CLINIC SPA |
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Razón Social |
REDES CLINIC SPA
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R.U.T. |
76.210.427-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDES CLINIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121502
| Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos | 61,5 | Unidad | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - OFERTA EN VALOR POR KILOGRAMO.MES DE MAYO 2024. | Redes Clinic SpA genera un aporte de valor mediante la “solución integral” proveedor, generador y disposición final en materia de sustentabilidad. Retiro mes de MAYO 2024. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.300
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$ 135.300
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Total Neto
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$ 135.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.707
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$ 161.007
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.