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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-350-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3926-27-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-27-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2023 |
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Proveedor |
FULLORTHOMEDIC LTDA INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS |
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Razón Social |
FULLORTHOMEDIC LIMITADA
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R.U.T. |
76.991.531-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FULLORTHOMEDIC LTDA INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 10000 | Unidad | VENDA GASA NO TEJIDA 10X10 CMS | VENDA GASA NO TEJIDA 10 X 10 CMS. PRESENTACION CAJA X 50 SOBRES, CADA SOBRE CONTIENDE 2 UDS DE GASA. VALOR POR UNIDAD DE GASA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. FECHA DE VENCIMIENTO 01-2026 O SUPERIOR. |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.