Orden de Compra. Nº3926-419-SE12 "MATERIALES PROG. MEJORIA EQUIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-419-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROG. MEJORIA EQUIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 5398,3332
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1Unidad no definidaCAJA DE ALFILERESCAJA DE ALFILERES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
14111531
Libros o cuadernos de registro23Unidad no definidaCUADERNO CHICO C/ESPIRALES, TAPA DURACUADERNO DOBLEZ TAPA DURA TORRE 100 HJS. $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.159 $ 19.148
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCAJA CORCHETES PARED 6-8 MMCAJA CORCHETES PARED 6-8 $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589
14111610
Cartulina5Unidad no definidaCARTULINA PLATEADACARTULINA PLATEADA $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA DE LAPICES SCRIPT 12 COLORES PUNTA GRUESACAJA DE LAPICES SCRIPT 12 COLORES PUNTA GRUESA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección28Unidad no definidaLAPICES PASTA NEGROLAPICES PASTA NEGRO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.228 $ 4.235
Total Neto $ 28.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.398
TOTAL OC $ 33.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.