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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-477-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS Y DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-46-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
16587 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-09-2024 |
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados | 72 | Unidad | SEDA NEGRA N° 5 CON AGUJA CIRCULO REDONDA (Vencimiento posterior a 18 meses) | 2631000856
SUTURA NEGRA 5-0 75 cms. CON AGUJA HR 20 CU PERU
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$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.400
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$ 68.400
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42151901
| Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura | 30 | Unidad | CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PRÓTESIS DENTAL | 6881000161
CEPILLO PARA PROTESIS KREMS
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$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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Total Neto
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$ 87.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.587
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$ 103.887
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.