Orden de Compra. Nº3926-504-SE20 "3926-45-R120"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-504-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 3926-45-R120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3926-45-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 141094
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social VivirSalud Limitada
R.U.T. 76.209.015-5
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos9400UnidadGUANTE EXAMEN NO ESTÉRIL DE LÁTEX TALLA M (INDICAR PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y LO SOLICITADO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN).GUANTE DE LATEX TALLA M, NO ESTERIL, EN CAJAS DE 100UN, MUNCARE. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO. VENCIMIENTO MARZO 2024. SIN FACTURACION MINIMA $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.600 $ 742.600
Total Neto $ 742.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.094
TOTAL OC $ 883.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.