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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-522-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS CVFG-57 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-21-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
10489,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-09-2015 |
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Proveedor |
SERVIFRENOS |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E
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R.U.T. |
76.430.600-7 |
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Sucursal |
SERVIFRENOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | 1 BIELETA IZQUIERDA Y MANO DE OBRA; CVFG-57 | 1 BIELETA IZQUIERDA Y MANO DE OBRA; |
$ 21.344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.344
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$ 21.344
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | 3 AMPOLLETAS; INSUMOS; CAMBIO DE FLEXIBLE, CBPX-33. | 3 AMPOLLETAS; INSUMOS; CAMBIO DE FLEXIBLE. |
$ 33.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.866
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$ 33.866
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Total Neto
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$ 55.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.490
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$ 65.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.