Orden de Compra. Nº3926-58-SE23 "MATERIAL DE ASEO 1° SEMESTRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO 1° SEMESTRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3926-1-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.-
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 70528
Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA
R.U.T. 76.234.435-1
Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas68UnidadESPONJAS AMARILLAS ESTÁNDAR.PARA LAVADO DE PLATO . ESPONJA PARA LAVAR ROPA TIPO BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47121501
Carros para limpieza1UnidadCARRO ESTRUJADOR DE MOPA CON RUEDAS 36 LITROS CARRO ESTRUJADOR 36 LT. CON RUEDAS $ 43.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.550 $ 43.550
47121701
Bolsas de basura400PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70 CM ,PAQUETE POR 10 UNIDADES COLOR NEGRA.BOLSA DE BASURA 50X70 CM. X 10 UN. ASTUR BAGPLAST $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
47121701
Bolsas de basura410PaqueteBOLSA DE BASURA 50X90 CM PAQUETE POR 10 UNIDADES COLOR NEGRA.BOLSA DE BASURA 70X90 CM. X 10 UN. ASTUR BAGPLAST $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.250 $ 215.250
Total Neto $ 371.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.528
TOTAL OC $ 441.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.