Orden de Compra. Nº3926-622-SE18 "MOVILIZACIÓN JORNADAS PGMA MAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-622-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN JORNADAS PGMA MAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3926-20-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema PGMA MAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maestroconstruccion
Razón Social PATRICIO LEOPOLDO MERA MERA
R.U.T. 14.101.450-1
Sucursal maestroconstruccion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados50Unidad no definidaTRASLADOS DE USUARIOS 25/10/2018 HORA 13:00 -16:30 HRS INICIO PUAUCHO-PURREHUIN MILLAHUAIMO-COMUIMOTRASLADOS DE USUARIOS 25/10/2018 HORA 13:00 -16:30 HRS INICIO PUAUCHO-PURREHUIN MILLAHUAIMO-COMUIMO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
78111803
Servicios de autobuses contratados50Unidad no definidaTRASLADOS DE USUARIOS 23/10/2018 HORA 10:00 -14:00 HRS INICIO PUAUCHO- ALEUCAPI- PUNOTROTRASLADOS DE USUARIOS 23/10/2018 HORA 10:00 -14:00 HRS INICIO PUAUCHO- ALEUCAPI- PUNOTRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.