Orden de Compra. Nº3926-89-SE24 "LENTES FEBRERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3926-89-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra LENTES FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3926-29-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 727320
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS HEBREO
Razón Social COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA
R.U.T. 77.790.460-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS HEBREO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1UnidadLENTES OPTICOS, SEGUN BASES ADJUNTAS EN LICITACION 3926-29-LE23.PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS - SEGUN NOMINA PRE-APROBADA POR ENCARGADA DE DEPTO. DE SALUD. $ 3.828.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828.000 $ 3.828.000
Total Neto $ 3.828.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 727.320
TOTAL OC $ 4.555.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.