Orden de Compra. Nº3927-129-AG26 "ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS LICEO POLITECNICO ANTULAFKEN, ORD N°68. FONDOS SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-182-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3927-129-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS LICEO POLITECNICO ANTULAFKEN, ORD N°68. FONDOS SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-182-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 30410,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mundial SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL SPA
R.U.T. 77.094.022-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mundial SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra38UnidadBARRAS CEREALES ENERGIZANTESBARRAS CEREALES ENERGIZANTES $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.014 $ 40.014
50202304
Jugos y néctar envasados38UnidadJUGO SABORES 200 CCJUGO SABORES 200 CC $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.014 $ 40.014
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos38UnidadSANDWICH JAMON - QUESO, SEGUN ADJUNTOSANDWICH JAMON - QUESO, SEGUN ADJUNTO $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.014 $ 40.014
50101634
Fruta fresca38UnidadPLATANOPLATANO $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.014 $ 40.014
Total Neto $ 160.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.411
TOTAL OC $ 190.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.