Orden de Compra. Nº3927-154-AG26 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA ESCUELA RURAL PUAUCHO ORD N°6, FONDOS DAEM 2026. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-220-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3927-154-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION PARA ESCUELA RURAL PUAUCHO ORD N°6, FONDOS DAEM 2026. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-220-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 72885,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR GOYE
Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T. 18.742.681-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera1Pack ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA RURAL PUAUCHO ORD N°6, FONDOS DAEM 2026. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA RURAL PUAUCHO ORD N°6, FONDOS DAEM 2026. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 383.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.610 $ 383.610
Total Neto $ 383.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.886
TOTAL OC $ 456.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.