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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3927-20-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DIVERSOS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, UNIDADES EDUCATIVAS, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2026.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-29-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
1028881,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA
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R.U.T. |
76.052.155-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN MATERIAL DE TINTAS, TÓNER Y ACCESORIOS, UNIDADES EDUCATIVAS, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2026. | ADQUISICIÓN MATERIAL DE TINTAS, TÓNER Y ACCESORIOS, UNIDADES EDUCATIVAS, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2026. |
$ 5.415.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.415.168
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$ 5.415.168
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Total Neto
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$ 5.415.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.028.882
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$ 6.444.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.