|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3927-299-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3927-46-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
El Proveedor emite Boleta de Honorarios, se genera una nueva OC con las nuevas caracteristicas. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3927-46-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
69.251.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
138700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRFM 2009 |
|
Razón Social |
CARLOS ROMAN ESTRADA JARAMILLO
|
|
R.U.T. |
12.753.829-8 |
|
Sucursal |
CRFM 2009 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222611
| Unidades de servicio de datos o canales de red | 1 | Unidad | Instalación de data show 6 Salas de Clases, incluye soportes, cables y material necesario. | Esta oferta tiene validez de 1 semana y se aplicar un descuento del 3% del valor total de la licitación, ademas tiene garantía de 1 año, con 1 visita mensual para revisar el funcionamiento de los equipos. |
$ 730.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 730.000
|
$ 730.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 730.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 138.700
|
|
$ 868.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.