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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3927-344-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS LICEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
63080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPERIO Tiendas |
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Razón Social |
CRISTIAN ARMANDO ANUCH SCAFF
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R.U.T. |
12.422.116-1 |
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Sucursal |
IMPERIO Tiendas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56112005
| Partes o accesorios para estación de trabajo o mue | 20 | Unidad | MAUSE OPTICO PUERTO USB | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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56112005
| Partes o accesorios para estación de trabajo o mue | 6 | Unidad no definida | CARGADOR LENOVO 20V/2,5A | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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45121504
| Cámaras digitales | 1 | Unidad | CAMARA DIGITAL NIKON 13,2 MP | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 332.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.080
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$ 395.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.