Orden de Compra. Nº3927-380-AG25 " CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, TABLET E IMPRESORA, ESCUELA DE LOMA DE LA PIEDRA ORD.4, ESCUELA DE PUCATRIHUE ORD.81, SEP 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-455-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3927-380-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, TABLET E IMPRESORA, ESCUELA DE LOMA DE LA PIEDRA ORD.4, ESCUELA DE PUCATRIHUE ORD.81, SEP 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-455-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 55095,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor System Sur
Razón Social INFORMATICA SYSTEM SUR LIMITADA
R.U.T. 76.658.301-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal System Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Soportes de computador1UnidadMantenimiento Para Impresora CANON modelo PIXMA, GX4100, se requiere cambio de Cartucho y limpieza de Impresora, Escuela Loma de la Piedra Ord.4-34Mantenimiento Para Impresora CANON modelo PIXMA, GX4100, se requiere cambio de Cartucho y limpieza de Impresora, Escuela Loma de la Piedra Ord.4-34 $ 89.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.989 $ 89.989
43201611
Soportes de computador1UnidadPuesta en Punto de 6 computadores, verificación del sistema operativo y los programas preinstalados para asegurar que carguen y se ejecuten correctamente, sin errores o lentitud excesiva. Verificación de Conexión a Internet, Asegurar que cada una de las 6 computadoras pueda conectarse correctamente a la red (por cable o Wi-Fi). Confirmar que tienen acceso a Internet de manera estable. Se requiere 30 mts de cable con conectores RJ45 para conectar los computadores. Escuela de Pucatrihue Ord. 81 Puesta en Punto de 6 computadores, verificación del sistema operativo y los programas preinstalados para asegurar que carguen y se ejecuten correctamente, sin errores o lentitud excesiva. Verificación de Conexión a Internet, Asegurar que cada una de las 6 $ 199.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.989 $ 199.989
Total Neto $ 289.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.096
TOTAL OC $ 345.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.