Orden de Compra. Nº
3928-1045-SE10
"
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA LICEO AGUSTIN ROSS
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1045-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA LICEO AGUSTIN ROSS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-16-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
6589,295
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Constructor Paniahue
Razón Social
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T.
78.222.260-0
Sucursal
Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTIOXIDO MAESTR GLN NEGRO.-
$ 7.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.899
$ 7.899
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
OLEO SINT SIPA GALON BLANCO.-
$ 8.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.966
$ 17.966
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA PREMIUM 3 PULG.
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 933
$ 933
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO ESPONJA 7 PULG.-
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
27111903
Cepillos de carpintero
1
Unidad
FAESIN CEPILLO AC 1-A BASE PLANA.-
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 9 PULG.
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.042
$ 2.042
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA PREMIUN 2 1/2 PULG.-
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706
$ 706
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
AGUARRAS X 1 LTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE SINTETICO 1 LT.
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
Total Neto
$ 34.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.589
TOTAL OC
$ 41.269
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.