Orden de Compra. Nº3928-1045-SE10 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA LICEO AGUSTIN ROSS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1045-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA LICEO AGUSTIN ROSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-16-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 6589,295
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTIOXIDO MAESTR GLN NEGRO.-  $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.899 $ 7.899
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO SINT SIPA GALON BLANCO.-  $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.966 $ 17.966
31211904
Brochas1UnidadBROCHA PREMIUM 3 PULG.  $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPONJA 7 PULG.-  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
27111903
Cepillos de carpintero1UnidadFAESIN CEPILLO AC 1-A BASE PLANA.-  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 9 PULG.  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042 $ 2.042
31211904
Brochas1UnidadBROCHA PREMIUN 2 1/2 PULG.-  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroAGUARRAS X 1 LTS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO 1 LT.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
Total Neto $ 34.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.589
TOTAL OC $ 41.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.