Orden de Compra. Nº3928-1053-SE24 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1053-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15052 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17928,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva3BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.907 $ 8.907
50202310
Agua mineral30BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
50221202
Cereales en barra30UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.051 $ 10.051
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS TRITON PAQUETE  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
Total Neto $ 94.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.928
TOTAL OC $ 112.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.