Orden de Compra. Nº3928-106-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-106-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 458897,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera250UnidadLAPIZ GRAFITO N° 4 FABER  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
60121236
Pinceles250UnidadPINCEL PLANO N° 2 FULTON´S  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
41111604
Reglas250UnidadREGLA PLASTICA 20 CM.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional250CajaTEMPERA 6 COLORES ARTEL  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
44121619
Sacapuntas250UnidadSACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO MAPED  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
44121707
Lápices de colores250CajaLAPICES DE 12 COLORES LARGOS ARTEL  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500
60121535
Goma de borrar250UnidadGOMA DE BORRAR 36 - R  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
60123601
Pegamento de purpurina250UnidadADHESIVO EN BARRA 20 GRS. STIC FIX  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
14111516
Papel de recambio para cuadernos750Unidad no definidaCUADERNOS COLLEGE 80 HJS. MATEMATICAS 7 MM. TORRE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500
60121109
Blocs de dibujo250UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 ARTEL  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.750 $ 577.750
Total Neto $ 2.415.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.898
TOTAL OC $ 2.874.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.