Orden de Compra. Nº
3928-106-SE24
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-106-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESCUEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
458897,5
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
250
Unidad
LAPIZ GRAFITO N° 4 FABER
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
60121236
Pinceles
250
Unidad
PINCEL PLANO N° 2 FULTON´S
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
41111604
Reglas
250
Unidad
REGLA PLASTICA 20 CM.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.500
$ 136.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
250
Caja
TEMPERA 6 COLORES ARTEL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
44121619
Sacapuntas
250
Unidad
SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO MAPED
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.500
$ 199.500
44121707
Lápices de colores
250
Caja
LAPICES DE 12 COLORES LARGOS ARTEL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.500
$ 304.500
60121535
Goma de borrar
250
Unidad
GOMA DE BORRAR 36 - R
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
60123601
Pegamento de purpurina
250
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 20 GRS. STIC FIX
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.500
$ 178.500
14111516
Papel de recambio para cuadernos
750
Unidad no definida
CUADERNOS COLLEGE 80 HJS. MATEMATICAS 7 MM. TORRE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.500
$ 598.500
60121109
Blocs de dibujo
250
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 ARTEL
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577.750
$ 577.750
Total Neto
$ 2.415.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 458.898
TOTAL OC
$ 2.874.148
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.