Orden de Compra. Nº3928-1073-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1073-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1051 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 33620,481
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural2,7kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO COLUN KG.  $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.353 $ 22.353
50202310
Agua mineral66UnidadAGUA MINERAL 500 CC.  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.314 $ 28.314
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2,7kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO ACARAMELADO LAMINADO KG.  $ 10.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.778 $ 27.778
50181905
Galletas dulces o pastelitos33PaqueteGALLETAS TRITON  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.516 $ 21.516
50202304
Jugos y néctar envasados66UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC. SABOR PIÑA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50131701
Leche o productos de mantequilla66UnidadLECHE INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.152 $ 31.152
50221202
Cereales en barra33UnidadBARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.062 $ 7.062
50192303
Postres, helados o yogurt congelado33UnidadYOGURT 1+1  $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.975 $ 18.975
Total Neto $ 176.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.620
TOTAL OC $ 210.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.