Orden de Compra. Nº3928-1079-SE14 "ADQUISICION MATERIALES CUECAS ESCOLARES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1079-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES CUECAS ESCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-156-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma1Paquete01 PAQUETE DE AISLAPOL DE 20 CMS.  $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
30141503
Aislamiento de espuma1Paquete01 PAQUETE AISLAPOL DE 40 CMS.  $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
86131502
Pintura1Galón01 GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
86131502
Pintura1Galón01 GALON DE PINTURA LATEX COLOR ROJO COLONIAL  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
86131502
Pintura1Galón01 GALON DE PINTURA LATEX COLOR CELESTE  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad01 SILICONA TRANSPARENTE GRANDE  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
31201512
Cinta Transparente2Rollo02 ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA ANCHA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definida02 RODILLOS DE PINTURA ESPONJA DE 5" Ó 6"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211904
Brochas2Unidad02 BROCHAS DE 2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
11121610
Maderas duras4Unidad04 PALOS CEPILLADOS DE 5"  $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
Total Neto $ 65.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 65.780

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.