Orden de Compra. Nº3928-1084-SE25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1084-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39698 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17735,436
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra35UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL 18 GRS.  $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
50131701
Leche o productos de mantequilla35UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR   $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.780 $ 17.780
50131801
Queso natural1,4kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.313 $ 13.313
50181905
Galletas dulces o pastelitos35PaqueteGALLETAS MINI 40 GRS.  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50181906
Pan en conserva5BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.845 $ 14.845
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,4kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.987 $ 11.987
50202310
Agua mineral35BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
Total Neto $ 93.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.735
TOTAL OC $ 111.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.