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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-1087-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-970-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-48-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Del Pino Lizana |
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Razón Social |
CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
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R.U.T. |
10.440.566-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Del Pino Lizana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 42 | Unidad no definida | COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-970-SE23 POR CONTRATACIÓN DE MINIBUS CAP. 32 PASAJEROS PARA TRASLADAR ALUMNOS (AS) DE LA ESCUELA LA AGUADA, AL PARQUE EN EL AIRE, LO MIRANDA, DOÑIHUE, PARA EL DÍA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE. SALIDA A LAS 06:30 HRS. DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO. | |
$ 1.021,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.882
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$ 42.882
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Total Neto
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$ 42.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 42.882
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.