Orden de Compra. Nº3928-1091-SE15 "ADQUISICION PRODUCTOS ACTIVIDAD DEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1091-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS ACTIVIDAD DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 25553,29
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados25BotellaJUGOS NECTAR   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50202311
Bebidas35BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS DIFERENTES SABORES  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.075 $ 47.075
52151502
Platos desechables domésticos600UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos600UnidadVASOS PLASTICOS  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
52151703
Tenedores domésticos600UnidadTENEDORES PLASTICOS  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLA NOVA  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSERVILLETAS   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
Total Neto $ 134.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.553
TOTAL OC $ 160.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.