Orden de Compra. Nº
3928-1099-SE24
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ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1099-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15925 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
7255,815
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
2
Bolsa
PAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.
$ 2.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.938
$ 5.938
50202311
Bebidas
3
Unidad
BEBIDAS 500 CC. SPRITE
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.225
$ 3.225
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
BROWNIE 50 GRS. NUTRA BIEN
$ 654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.616
$ 2.616
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
7
Unidad
YOGURT 1+1 CON CUCHARA
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.879
$ 4.879
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGO INDIVIDUAL 170 CC.
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.806
$ 1.806
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad
LECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50131801
Queso natural
0,5
kilogramo
QUESO GAUDA KG.
$ 10.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.026
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
0,5
kilogramo
JAMON PIERNA LAMINADO KG.
$ 8.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.281
$ 4.281
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS OBLEA 121 GRS.
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.164
$ 5.164
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
MANQUEQUE 3 UNID.
$ 946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.784
$ 3.784
Total Neto
$ 38.188
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.256
TOTAL OC
$ 45.444
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.