Orden de Compra. Nº3928-1099-SE24 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1099-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15925 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 7255,815
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva2BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.938 $ 5.938
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS 500 CC. SPRITE  $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadBROWNIE 50 GRS. NUTRA BIEN  $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.616
50192303
Postres, helados o yogurt congelado7UnidadYOGURT 1+1 CON CUCHARA  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.879 $ 4.879
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806 $ 1.806
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50131801
Queso natural0,5kilogramoQUESO GAUDA KG.  $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,5kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281 $ 4.281
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS OBLEA 121 GRS.  $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.164 $ 5.164
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteMANQUEQUE 3 UNID.   $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784
Total Neto $ 38.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.256
TOTAL OC $ 45.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.