Orden de Compra. Nº
3928-11206-SE08
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ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ESCUELA DE LA AGUADA
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-11206-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ESCUELA DE LA AGUADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-26-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
4658,8
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Constructor Paniahue
Razón Social
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T.
78.222.260-0
Sucursal
Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad
Pernos Exagonal con tuerca y golilla plaba de 1/2 x 5".-
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
31211904
BROCHA N°2
1
Unidad
Brochas
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31231306
Tubería de latón
4
Unidad
tubo galvanizado de 5".-
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
Codos para tubo galvanizado de 5".-
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
31231306
Tubería de latón
1
Unidad
Gorro de 5".-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211505
Pinturas aceitosas
1
Litro
Pintura óleo color negro
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.252
$ 2.252
31211505
Pintural al óleo.-
1
Litro
Pinturas al óleo color naranjo.-
Pinturas aceitosas
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.252
$ 2.252
31211604
Aguarras.-
1
Litro
Diluyentes para pinturas
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
30111601
Cemento.-
1
Saco
Cemento
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 24.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.659
TOTAL OC
$ 29.179
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.