Orden de Compra. Nº3928-11206-SE08 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ESCUELA DE LA AGUADA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-11206-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ESCUELA DE LA AGUADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-26-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 4658,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje8UnidadPernos Exagonal con tuerca y golilla plaba de 1/2 x 5".-  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
31211904
BROCHA N°21Unidad Brochas $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31231306
Tubería de latón4Unidad tubo galvanizado de 5".- $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
40142604
Codos de tubo2UnidadCodos para tubo galvanizado de 5".-  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31231306
Tubería de latón1Unidad Gorro de 5".- $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211505
Pinturas aceitosas1Litro Pintura óleo color negro $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
31211505
Pintural al óleo.-1LitroPinturas al óleo color naranjo.-Pinturas aceitosas $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
31211604
Aguarras.-1Litro Diluyentes para pinturas $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
30111601
Cemento.-1Saco Cemento $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 24.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.659
TOTAL OC $ 29.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.