Orden de Compra. Nº3928-1123-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1123-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15990 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22693,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111802
Láminas de dibujo200UnidadOPALINA HILADA OFICIO. ( ITEM 340 ).  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
44111802
Láminas de dibujo300UnidadOPALINA BLANCA CARTA. ( ITEM 331 ).  $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44111802
Láminas de dibujo300UnidadOPALINA BLANCA OFICIO. ( ITEM 332 ).  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
44111507
Sujeta libros50PackSEPARADORES CARTÓN DE COLORES TAMAÑO OFICIO. ( ITEM 478 ).  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550
44121506
Sobres estándar10PackSOBRE CHICOS COLOR BLANCO, 25 UNIDADES. ( ITEM 501 ).  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590 $ 5.590
Total Neto $ 119.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.694
TOTAL OC $ 142.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.